審計(jì)署審計(jì)長劉家義27日在十一屆全國人大常委會(huì)第四次會(huì)議上作審計(jì)工作報(bào)告時(shí)指出,審計(jì)發(fā)現(xiàn)中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國華電集團(tuán)公司、哈爾濱電站設(shè)備集團(tuán)公司3家中央企業(yè)在經(jīng)營管理方面存在四大問題。
一是損益不實(shí)78.65億元。其中多計(jì)利潤8.37億元,少計(jì)利潤70.28億元。二是決策不當(dāng)、管理不善造成損失。抽查的93項(xiàng)企業(yè)決策事項(xiàng),有20項(xiàng)存在違規(guī)決策及管理不善問題,造成損失或潛在損失16.63億元。三是海外投資管理不夠規(guī)范。部分企業(yè)海外投資項(xiàng)目點(diǎn)多、面廣、管理比較薄弱,已形成損失或面臨損失4.24億元。四是違法違規(guī)操作導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。有的企業(yè)套取轉(zhuǎn)移資金存放賬外、以委托理財(cái)名義挪用資金、騙取銀行貸款用于炒股等造成國有資產(chǎn)流失5.72億元。
審計(jì)署對(duì)3家央企原領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì),檢查資產(chǎn)總額7960.9億元,占3家企業(yè)2006年會(huì)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)總額的49%,未發(fā)現(xiàn)其有個(gè)人經(jīng)濟(jì)問題。審計(jì)結(jié)果表明,這些企業(yè)原領(lǐng)導(dǎo)人員在任職期間,能夠較好地履行職責(zé),企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅度提高。
劉家義表示,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)署已向有關(guān)部門出具了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告,并依法向3家中央企業(yè)下達(dá)了審計(jì)決定,3家中央企業(yè)正在采取措施進(jìn)行整改。(記者吳晶晶、周英峰)
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