中新社發(fā) 吳芒子 攝
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中新社北京九月五日電(記者 趙建華)中國(guó)審計(jì)署周五發(fā)布公告,將四十九個(gè)部門單位的二00七年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)結(jié)果公布于眾。在這四十九個(gè)部門中,國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、教育部、公安部、稅務(wù)總局等中央部委,以及中國(guó)文聯(lián)等單位,都被囊括其中。
審計(jì)公告表示,被審計(jì)部門單位的二00七年度預(yù)算收支,基本符合法律法規(guī),會(huì)計(jì)處理基本符合會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度。這些部門單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)管理得以加強(qiáng),內(nèi)部控制制度得到完善。
審計(jì)公告還顯示,這四十九個(gè)部門單位在遵守法律法規(guī)的同時(shí),也大都存在或大或小的問題。這些問題涉及資金閑置,自行調(diào)整預(yù)算資金用途,預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確、不夠細(xì)化,公務(wù)用車超編,挪用專項(xiàng)資金,無償出借國(guó)有資產(chǎn)等方面。
這些問題涉及的資金,從幾十萬到幾十億元不等。其中,教育部有七十一億四千多萬元的預(yù)算資金,年初未細(xì)化到具體單位和項(xiàng)目,造成執(zhí)行單位年初預(yù)算編報(bào)不完整。
審計(jì)公告稱,在自身整改的同時(shí),被審計(jì)的中央部委也督促下屬單位,遵守法規(guī)、彌補(bǔ)過失。審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的管理不規(guī)范等問題,審計(jì)署出具了審計(jì)建議函,被審計(jì)單位大都進(jìn)行了整改。
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